День сдачи НДС, а от одного из поставщиков до сих пор не пришел счет-фактура. Товар оплачен и по факту поставлен, есть даже ТОРГ-12.Включается ли сумма НДС по этому товару в декларацию в стр. 130 разд.3?
Comments
Добрый день! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
НДС принимается к вычету на основании счета-фактуры (п. 1 ст.172 Налогового кодекса РФ).
Поставите к вычету в том квартале, в к-ом получите счет-фактуру